预决算公开
休宁县人民检察院2018年度部门决算
时间:2019-09-16  作者:  新闻来源: 【字号: | |

休宁县人民检察院2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

 

第一部分 休宁县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 休宁县人民检察院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 休宁县人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

休宁县人民检察院2018年度部门决算情况

 

第一部分 休宁县人民检察院概况

一、部门职责

受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;开展对刑事犯罪案件的立案监督,审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作;依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作;依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。等等。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,休宁县人民检察院2018年度部门决算包括:休宁县人民检察院本级决算,与预算一致。

纳入休宁县人民检察院2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

休宁县人民检察院本级

 

 

 

第二部分 休宁县人民检察院2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1051.16

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

897.77

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

65.71

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19.6

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

44.99

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1051.16

 

本年支出合计

1028.07

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

62.56

     年末结转和结余

85.66

 

 

 

 

总计

1113.72

总计

1113.72

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1051.16

 

1051.16

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

920.87

920.87

 

 

 

 

 

20404

检察

920.87

920.87

 

 

 

 

 

2040401

  行政运行

606.3

606.3

 

 

 

 

 

2040404

  查办和预防职务犯罪

14.00

14.00

 

 

 

 

 

2040405

  公诉和审判监督

64.00

64.00

 

 

 

 

 

2040406

侦查监督

100.00

100.00

 

 

 

 

 

2040407

执行监督

44.95

44.95

 

 

 

 

 

2040408

控告申诉

21.00

21.00

 

 

 

 

 

2040409

“两房”建设

19.61

19.61

 

 

 

 

 

2040499

其他检查支出

51.00

51.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

65.71

65.71

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

65.71

65.71

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

59.85

59.85

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位置业年金缴费支出★

5.86

5.86

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.6

19.6

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

19.6

19.6

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

19.6

19.6

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

44.99

44.99

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

44.99

44.99

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

44.99

44.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

1028.07

745.56

282.50

 

 

 

204

公共安全支出

897.77

615.27

282.50

 

 

 

20404

检察

897.77

615.27

282.50

 

 

 

2040401

  行政运行

615.27

615.27

0.00

 

 

 

2040404

  查办和预防职务犯罪

47.60

0.00

47.60

 

 

 

2040405

  公诉和审判监督

56.26

0.00

56.26

 

 

 

2040406

侦查监督

82.66

0.00

82.66

 

 

 

2040407

执行监督

44.95

0.00

44.95

 

 

 

2040408

控告申诉

21.00

0.00

21.00

 

 

 

2040409

“两房”建设

19.61

0.00

19.61

 

 

 

2040499

其他检察支出

10.42

0.00

10.42

 

 

 

208

社会保障和就业支出

65.71

65.71

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

65.71

65.71

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

59.85

59.85

0.00

 

 

 

2080506

机关事业单位置业年金缴费支出★

5.86

5.86

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.60

19.60

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

19.60

19.60

 

0.00

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗★

19.60

19.60

 

0.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

44.99

44.99

 

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

44.99

44.99

 

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

44.99

44.99

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1051.16

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

897.77

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

65.71

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19.6

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

44.99

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1051.16

本年支出合计

1028.07

年初财政拨款结转和结余

62.56

年末财政拨款结转和结余

85.66

一般公共预算财政拨款

62.56

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1113.72

合计

1113.72

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

62.56

19.54

43.02

1,051.16

736.60

314.57

1,028.07

745.56

282.50

85.66

10.57

75.08

0.00

204

公共安全支出

62.56

19.54

43.02

920.87

606.30

314.57

897.77

615.27

282.50

85.66

10.57

75.08

0.00

20404

检察

62.56

19.54

43.02

920.87

606.30

314.57

897.77

615.27

282.50

85.66

10.57

75.08

0.00

2040401

  行政运行

19.54

19.54

0.00

606.30

606.30

0.00

615.27

615.27

0.00

10.57

10.57

0.00

0.00

2040404

  查办和预防职务犯罪

33.60

0.00

33.60

14.00

0.00

14.00

47.60

0.00

47.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2040405

  公诉和审判监督

0.00

0.00

0.00

64.00

0.00

64.00

56.26

0.00

56.26

7.74

0.00

7.74

0.00

2040406

侦查监督

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

82.66

0.00

82.66

17.34

0.00

17.34

0.00

2040407

执行监督

0.00

0.00

0.00

44.95

0.00

44.95

44.95

0.00

44.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2040408

控告申诉

0.00

0.00

0.00

21.00

0.00

21.00

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040409

“两房”建设

0.00

0.00

0.00

19.61

0.00

19.61

19.61

0.00

19.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

  其他检察支出

9.42

0.00

9.42

51.00

0.00

51.00

10.42

0.00

10.42

50.00

0.00

50.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

65.71

65.71

0.00

65.71

65.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

65.71

65.71

0.00

65.71

65.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

59.85

59.85

0.00

59.85

59.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

5.86

5.86

0.00

5.86

5.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

19.60

19.60

0.00

19.60

19.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

19.60

19.60

0.00

19.60

19.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

19.60

19.60

0.00

19.60

19.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

44.99

44.99

0.00

44.99

44.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

44.99

44.99

0.00

44.99

44.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

44.99

44.99

0.00

44.99

44.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

726.65

302

商品和服务支出

18.00

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

175.60

30201

  办公费

2.73

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

186.16

30202

  印刷费

4.62

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

234.60

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.48

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.25

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

59.85

30206

  电费

1.26

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

5.86

30207

  邮电费

1.24

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

19.60

30211

  差旅费

2.57

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

44.99

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

4.85

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.91

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.74

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.17

30239

  其他交通费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

727.56

公用经费合计

18.00

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nba买球官网 没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 休宁县人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1113.72万元(含年初结转和结余)、支出总计1113.72万元(含年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加180.5万元,增长19.3%,主要原因:一是政法体制改革,人员经费增幅较大;上年度结转金额较大;中央政法补助年末追加预算。二是扫黑除恶专项整治开展年;增加了公益诉讼职能,办案力度加大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1051.16万元,其中:财政拨款收入1051.16万元,占100%;事业收入为0,占比0%;经营收入为0,占比0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1028.07万元,其中:基本支出745.56万元,占72.5%;项目支出282.5万元,占27.5%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1113.72万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1113.72万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加180.5万元,增长19.3%,主要原因:一是政法体制改革,人员经费增幅较大;上年度结转金额较大;中央政法补助年末追加预算。二是扫黑除恶专项整治开展年;增加了公益诉讼职能,办案力度加大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1051.16万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加151.11万元,增长16.8%主要原因:一是政法体制改革,人员经费增幅较大;二是中央政法补助年末追加预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1028.07万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加157.42万元,增长18.1%。主要原因:一是扫黑除恶专项整治开展年;二是增加了公益诉讼职能,办案力度加大。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1028.07万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出897.77万元,占87.3%;社会保障和就业(类)支出65.71万元,占6.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出19.6万元,占1.9%;住房保障(类)支出44.99万元,占4.4%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为993.27万元,支出决算为1028.07万元,完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员经费上涨;二是新形势下办案力度加大,办案费用增多。其中:基本支出745.56万元,占72.5%;项目支出282.5万元,占27.5%。具体情况如下:

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项),年初预算为616.38万元,支出决算为615.27万元,完成年初预算的99.8%。

2. 公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项),年初预算为14万元,支出决算为47.6万元,完成年初预算的340%,决算数大于预算数的主要原因是职务犯罪侦查力度增大。

3.公共安全支出(类)检察(款)公诉和审判监督(项),

预算为84万元,支出决算为56.26万元,完成年初预算的67.0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩各项办案经费支出。

4.公共安全支出(类)检察(款)侦查监督(项),年初预算为80万元,支出决算为82.66万元,完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因是加大侦查监督力度。

5.公共安全支出(类)检察(款)执行监督(项),年初预算为45万元,支出决算为44.95万元,完成年初预算的99.9%。

6.公共安全支出(类)检察(款)控告申诉(项),年初预算为21万元,支出决算为21万元,完成年初预算的100.0%。

7.公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项),年初预算为0万元,支出决算为19.61万元,决算数大于预算数的主要原因是年末追加“两房”建设项目。

8. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项),年初预算为0万元,支出决算为10.42万元,决算数大于预算数的主要原因是检察机关依法加大对刑事犯罪案件的立案监督,审查批准逮捕、决定逮捕工作以及对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的力度

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为59.85万元,支出决算为59.85万元,完成年初预算的100%社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算0万元,支出决算为5.86万元决算数大于预算数的主要原因是2014年10月份以后退休的人员进行职业年金缴费清算而追加的预算

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为19.59万元,支出决算为19.6万元,完成年初预算的100.1%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为52.45万元,支出决算为44.99万元,完成年初预算的85.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分公积金当年未及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出745.56万元,其中人员经费727.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

nba买球官网 没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,休宁县人民检察院机关运行经费支出18万元,比2017年减少9.13万元,下降33.7%,主要原因是压缩各项日常公用经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,休宁县人民检察院政府采购支出总额95.08万元,其中:政府采购货物支出95.08万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额95.08万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额41.08万元,占政府采购支出总额的43.21%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,休宁县人民检察院共有车辆5辆,其中:执法执勤用车3辆,特种专业技术用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

2018年度,nba买球官网 没有安排项目绩效评价。

根据预算绩效管理要求,本部门对2018年度纳入部门预算的项目支出未全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。

本部门均未开展重点绩效评价和2018年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。